激发内部审计活力 提升监督质效

时间:2024-10-17 09:43:37 | 来源:顺庆区审计局

顺庆区审计局充分发挥内部审计“监测哨”和治已病、防未病作用,扎实推进内部审计工作全区“一盘棋”。今年以来,内部审计发现问题402个,问题金额4827.52万元,促进修订完善制度21项,优化业务流程87个,为促进所在单位规范管理、完善机制、防范风险等方面发挥了积极作用。

一是完善制度机制,夯实工作基础。年初结合年度审计任务和内审单位实际,统一印发全区内审工作计划,为内审工作开展指明方向;修订约谈办法,对不按规定设立内审机构,内审机构履职不到位、作用发挥不明显,内审人员出现违规行为的,对单位主要负责人进行约谈;联合区委目标办,将全部内审工作纳入年度绩效考核范围,以制度的完善强化对内审工作的监督。

二是加强队伍建设,提升审计质效。聚焦内部审计能力短板,通过现场指导、经验交流和实例教学等方式,探索和完善内部审计培训模式,着力培养内部审计业务骨干,先后组织4批次25人参与部门预算执行审计、经济责任审计、投资审计专项调查等多个审计项目,通过实战练兵,为充分发挥审计监督作用提供了坚强保障。

三是强化统筹结合,发挥功能作用。结合年度审计项目计划编制,将被审计单位内审工作开展情况纳入审计项目实施方案,对被审计单位内部审计计划制定及执行、发现问题整改、审计报告质量等情况予以重点关注。走访调研指导11家单位,重点抽查4个区级部门、3个乡镇(街道)和1家国有企业内审发现问题整改情况,推动内审指导监督工作落到实处、取得实效。


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